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2020秋福師《審計學(xué)》在線作業(yè)二(標(biāo)準(zhǔn)答案)

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發(fā)布時間:2021/1/25 0:36:49來源:admin瀏覽: 48 次

福師《審計學(xué)》在線作業(yè)二

試卷總分:100    得分:100
第1,下列有關(guān)審計證據(jù)的表述中,不正確的是( )。
A、如果被審計單位財務(wù)報表的重大錯報風(fēng)險越高,對審計證據(jù)的要求也越高
B、注冊會計師在獲取審計證據(jù)時,應(yīng)當(dāng)考慮獲取審計證據(jù)的成本
C、如果注冊會計師從不同來源獲取的不同審計證據(jù)相互矛盾時,注冊會計師應(yīng)當(dāng)追加必要的審計程序
D、如果注冊會計師獲取的審計證據(jù)質(zhì)量越高,需要的審計證據(jù)數(shù)量可能越少
正確答案:


第2題,()用于內(nèi)部控制符合性測試。
A、審計抽樣
B、屬性抽樣
C、變量抽樣
D、統(tǒng)計抽樣
正確答案:


第3題,在了解內(nèi)部控制時,注冊會計師沒有義務(wù)實施的程序是( ).
A、查找被審計單位內(nèi)部控制運行中的所有重大缺陷
B、了解被審計單位情況及其環(huán)境
C、實施審計程序,以了解被審計單位內(nèi)部控制的設(shè)計
D、實施穿行測試,以確定被審計單位相關(guān)控制活動是否得到執(zhí)行
正確答案:


第4題,采取下列哪種方法獲得的審計證據(jù)品質(zhì)低,證據(jù)力差,主要是為了進(jìn)一步審計提供線索(    )。
A、詢問法
B、盤存法
C、函證法
D、分析法
正確答案:


答案來源:(www.),逆查法應(yīng)從()查起。
A、原始憑證
B、記賬憑證
C、會計賬簿
D、會計報表
正確答案:


第6題,被審單位個別會計處理方法的選用不符合一貫性原則,注冊會計師應(yīng)出具()審計報告。
A、保留意見
B、無保留意見
C、否定意見
D、拒絕表示意見
正確答案:


第7題,下列不屬于審計準(zhǔn)備階段內(nèi)容的是(    )。
A、了解被審計單位的基本情況
B、簽訂審計業(yè)務(wù)約定書
C、收集審計證據(jù)
D、編制審計計劃
正確答案:


第8題,審計工作底稿的保管期限中,當(dāng)期檔案自審計報告簽發(fā)之日起保存()。
A、永久保存
B、20年
C、10年
D、30年
正確答案:


第9題,審計報告的標(biāo)題統(tǒng)一規(guī)范為()。
A、審計意見
B、審計報告
C、審計記錄
D、審計工作底稿
正確答案:


答案來源:(www.),衡量注冊會計師審計工作質(zhì)量的權(quán)威性標(biāo)準(zhǔn)是()。
A、事務(wù)所質(zhì)量控制準(zhǔn)則
B、注冊會計師業(yè)務(wù)準(zhǔn)則
C、職業(yè)道德準(zhǔn)則
D、職業(yè)后續(xù)教育準(zhǔn)則
正確答案:


第11題,對通過函證無法證實的應(yīng)收賬款,注冊會計師應(yīng)當(dāng)執(zhí)行的最有效的審計程序是(    )。
A、重新測試相關(guān)的內(nèi)部控制
B、抽查有關(guān)原始憑據(jù),如銷售合同、發(fā)票副本及發(fā)運憑證等
C、實施實質(zhì)性程序
D、審查資產(chǎn)負(fù)債表日后的收款情況
正確答案:


答案來源:(www.),以下程序中,屬于測試采購與付款循環(huán)中內(nèi)部控制"發(fā)生"認(rèn)定的常用控制測試程序的是(    )。
A、檢查企業(yè)驗收單是否有缺號
B、檢查有無未記錄的購貨發(fā)票存在
C、檢查付款憑單是否附有購貨發(fā)票
D、審核批準(zhǔn)采購價格和折扣的標(biāo)志
正確答案:


第13題,下列關(guān)于評價審計結(jié)果說法不正確的是()。
A、評價證據(jù)時,為了確定財務(wù)報表是否公允表達(dá),還應(yīng)總結(jié)審計中發(fā)現(xiàn)的錯誤
B、如果審計計劃規(guī)定的任務(wù)雖已完成但未能獲取充分的證據(jù),應(yīng)執(zhí)行追加的審計程序
C、如果錯報總額影響較大,即使已獲取充分的證據(jù),但仍不能接受審計風(fēng)險,那么就出具否定意見的審計報告
D、在完成審計工作時,注冊會計師應(yīng)確定財務(wù)報表的反應(yīng)是否公允。
正確答案:


第14題,注冊會計師對被審計單位實施銷貨業(yè)務(wù)截止測試,主要目的是為了檢查(    )。
A、年底應(yīng)收賬款的真實性
B、是否存在過多的銷貨折扣
C、銷貨業(yè)務(wù)的入賬時間是否正確
D、銷貨退回是否已經(jīng)核準(zhǔn)
正確答案:


答案來源:(www.),評價內(nèi)部控制系統(tǒng)健全性、有效性的審計依據(jù)不包括()
A、內(nèi)部管理控制制度
B、內(nèi)部會計控制制度
C、業(yè)務(wù)規(guī)范、技術(shù)經(jīng)濟(jì)標(biāo)準(zhǔn)
D、內(nèi)部審計制度
正確答案:


第16題,注冊會計師的服務(wù)是一種有償服務(wù),下列不能成為會計師事務(wù)所收費依據(jù)的是()。
A、審計意見的類型
B、服務(wù)性質(zhì)
C、工作量大小
D、參加人員層次的高低
正確答案:


第17題,審計風(fēng)險的組成要素不應(yīng)包括()。
A、程序風(fēng)險
B、檢查風(fēng)險
C、固有風(fēng)險
D、控制風(fēng)險
正確答案:


第18題,按抽樣決策的(    ),審計抽樣分為統(tǒng)計抽樣和非統(tǒng)計抽樣。
A、任務(wù)
B、條件
C、環(huán)境
D、依據(jù)
正確答案:


第19題,內(nèi)部控制按()分類,分為內(nèi)部管理控制系統(tǒng)和內(nèi)部會計控制系統(tǒng)。
A、要素
B、工作范圍
C、建立的目的
D、控制方式
正確答案:


答案來源:(www.),注冊會計師采用系統(tǒng)選樣法從8000張憑證中選取200張作為樣本,確定隨機起點為憑證編號的第35號,則抽取的第5張憑證的編號是( )。
A、155
B、195
C、200
D、235
正確答案:


第21題,注冊會計師在審查實收資本時應(yīng)注意()。
A、出資是否按照規(guī)定的出資期限、出資方式和出資額
B、無形資產(chǎn)出資額是否不超過注冊資本的40%
C、投入資本是否真實存在
D、外幣出資的折算是否符合規(guī)定
正確答案:,C,D


第22題,注冊會計師對股本的審查一般可以采取的措施有()。
A、審閱公司章程及實施細(xì)則
B、查閱股東大會及董事會記錄
C、函證發(fā)行在外的股票
D、審查股票發(fā)行費用的處理
正確答案:,B,C,D


第23題,注冊會計師在了解貨幣資金內(nèi)部控制制度時應(yīng)該注意的問題有()。
A、款項的收支是否按照規(guī)定的程序和權(quán)限辦理
B、出納與會計的職責(zé)是否嚴(yán)格分離
C、現(xiàn)金是否定期盤點核對
D、是否存在出租、出借銀行賬號的情況
正確答案:,B,C,D


第24題,注冊會計師在審計報告的意見段之后增加的強調(diào)事項段是()。
A、對審計意見的補充說明
B、目的是提醒會計報表使用人關(guān)注
C、不影響已發(fā)表的審計意見
D、解釋出具特定審計意見的原因
正確答案:,C


答案來源:(www.),注冊會計師在審查"壞賬準(zhǔn)備"的計提時主要應(yīng)查明的內(nèi)容有()。
A、計提方法和計提比例是否符合制度規(guī)定
B、計提的數(shù)額是否恰當(dāng)
C、會計處理是否正確
D、前后期是否一致
正確答案:,B,C,D


第26題,按審計主體分類,審計可分為()。
A、全部審計
B、民間審計
C、內(nèi)部審計
D、政府審計
正確答案:,C,D


第27題,簽發(fā)審計報告前復(fù)核的主要內(nèi)容有()。
A、所采用審計程序的恰當(dāng)性
B、獲取審計工作底稿的可靠性
C、審計過程中是否存在重大遺漏
D、審計工作是否符合會計師事務(wù)所的質(zhì)量控制要求
正確答案:,B,C,D


第28題,內(nèi)部控制的內(nèi)容有()。
A、合規(guī)、合法性控制
B、授權(quán)、分權(quán)控制
C、不相容職務(wù)控制
D、業(yè)務(wù)程序標(biāo)準(zhǔn)化控制
正確答案:,B,C,D


第29題,出現(xiàn)哪些情況下,審計人員應(yīng)當(dāng)將重要賬戶或交易類別的部分或全部認(rèn)定的控制風(fēng)險評估為高水平(  ?。?。
A、被審計單位內(nèi)部控制失效
B、審計人員難以對內(nèi)部控制的有效性作出評估
C、審計人員不擬進(jìn)行控制測試
D、審計人員打算進(jìn)行控制測試
正確答案:,B,C


答案來源:(www.),資產(chǎn)負(fù)債表上"貨幣資金"項目應(yīng)包括的內(nèi)容有()。
A、庫存現(xiàn)金
B、信用卡存款
C、銀行匯票存款
D、三個月內(nèi)到期的短期投資
正確答案:,B,C


第31題,下列各項中,屬于注冊會計師鑒證業(yè)務(wù)的有()。
A、驗證企業(yè)資本,出具驗資報告
B、審核內(nèi)部控制,出具審核報告
C、設(shè)計內(nèi)部會計控制制度
D、審計簡要會計報表,出具審計報告
正確答案:,B,D


第32題,注冊會計師對客戶的責(zé)任有()。
A、按業(yè)務(wù)約定履行對客戶的責(zé)任
B、對知悉的商業(yè)秘密保密
C、不得對未來事項的可實現(xiàn)程度作出保證
D、不得以或有收費的形式向客戶提供鑒證服務(wù)
正確答案:,B,D


第33題,能夠影響審計效果的風(fēng)險包括()。
A、信賴過度風(fēng)險
B、信賴不足風(fēng)險
C、誤受風(fēng)險
D、誤拒風(fēng)險
正確答案:,C


第34題,下列有關(guān)對樣本規(guī)模的提法中,不正確的有()。
A、可接受的信賴過度風(fēng)險越低,樣本規(guī)模應(yīng)越大
B、可接受的信賴過度風(fēng)險越低,樣本規(guī)模應(yīng)越小
C、預(yù)計總體偏差率越高,樣本規(guī)模應(yīng)越大
D、預(yù)計總體偏差率越高,樣本規(guī)模應(yīng)越小
正確答案:,D


第35題,資產(chǎn)評估的基本方法有()。
A、收益現(xiàn)值法
B、重置成本法
C、現(xiàn)行市價法
D、清算價格法
正確答案:,B,C,D


第36題,銷售稅金及附加審計中,應(yīng)包括對()的審計。
A、營業(yè)稅
B、消費稅
C、資源稅
D、印花稅
正確答案:,B,C


第37題,下列情況中可能對財務(wù)報表發(fā)表無法表示意見的有()。
A、注冊會計師未能對存貨進(jìn)行監(jiān)盤
B、被審計單位將處置固定資產(chǎn)的收入作為主營業(yè)務(wù)收入入賬
C、注冊會計師未能取得被投資單位的財務(wù)報表
D、被審計單位內(nèi)部控制混亂,會計記錄缺乏完整性和系統(tǒng)性
正確答案:,C,D


第38題,風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嬇c系統(tǒng)導(dǎo)向?qū)徲嫷牟煌?)。
A、指導(dǎo)思想不同
B、審計側(cè)重點不同
C、對內(nèi)部控制的了解不同
D、審計程序不同
正確答案:,B,C,D


第39題,審查直接材料費用需要檢查下列文件資料()。
A、領(lǐng)退料單
B、材料費用分配表
C、材料成本差異計算分配表
D、采購合同和購貨發(fā)票
正確答案:,B,C,D


第40題,下列屬于注冊會計師可以控制的有().
A、審計風(fēng)險
B、固有風(fēng)險
C、控制風(fēng)險
D、檢查風(fēng)險
正確答案:,D


第41題,盤存法適用于對被審計單位的存貨進(jìn)行審查。
A、錯誤
B、正確
正確答案:


第42題,會計事務(wù)所對審計工作底稿建立的以項目經(jīng)理,部門經(jīng)理和會計師的逐級復(fù)核是目前比較普遍采用的三級復(fù)核制度.
A、錯誤
B、正確
正確答案:


第43題,期后事項的審核應(yīng)在整個審計工作即將結(jié)束前完成.
A、錯誤
B、正確
正確答案:


第44題,控制測試的種類有同步控制測試、追加控制測試、計劃控制測試。
A、錯誤
B、正確
正確答案:


第45題,每個審計項目中,對內(nèi)部控制制度的符合性測試都是必需的。
A、錯誤
B、正確
正確答案:


第46題,《注冊會計師職業(yè)道德準(zhǔn)則》要求注冊會計師對于所掌握的委托單位的資料和情況,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格保守秘密,但是在得到委托單位書面允許的情況下,注冊會計師是可以將其對外公布的。
A、錯誤
B、正確
正確答案:


第47題,政府審計機關(guān)是代表政府依法行使審計監(jiān)督權(quán)的行政機關(guān),具有憲法賦予的獨立性和權(quán)威性。。
A、錯誤
B、正確
正確答案:


第48題,對相關(guān)內(nèi)部控制的描述方法有文字表述法、調(diào)查表法、流程圖法。
A、錯誤
B、正確
正確答案:


第49題,對任何一個審計項目,對任何一家審計機構(gòu)而言,不論其業(yè)務(wù)繁簡,審計計劃都是至關(guān)重要的。
A、錯誤
B、正確
正確答案:


答案來源:(www.),對被審計單位年度內(nèi)所有銀行存款戶均應(yīng)進(jìn)行函證。
A、錯誤
B、正確
正確答案:














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